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清控财务公司与清华控股审计部召开业务交流会

清控财务公司与清华控股审计部召开业务交流会

  为加强业务沟通交流,发挥各自优势和特长,进一步提高风险分析判断能力,2017年3月31日,财务公司与清华控股审计部召开了业务交流会,清华控股副总裁、财务公司董事长张文娟,清华控股副总裁、财务公司监事长郑允,控股审计部、财务公司领导和部分员工参加了业务交流。
 
 
  财务公司董事长张文娟指出,控股审计部作为控股“三项机制”中一支重要力量,在清华产业体系中发挥着重要作用,在对成员企业的长期审计过程中也积累了丰富经验,非常值得财务公司学习和借鉴。通过这次业务研讨,可以增进双方对各自业务的了解,有利于双方优势互补,共同提高。财务公司是清华产业中的新生力量,财务公司自成立以来,积极开展业务创新,探索为成员企业服务的有效方式,但一些成员企业对财务公司了解不多,希望控股审计部利用与成员企业接触较多的机会,宣传和推介财务公司,使财务公司的集团金融平台作用得到进一步发挥。
 
  清华控股副总裁郑允指出,控股审计部承担对整个清华产业经济活动的监督检查的职责。近年来清华产业快速发展,为进一步做好审计工作,控股审计部坚持“开放、互动、学习”的理念,加强与成员企业的业务交流。本次业务交流会通过案例分析的方式,分享双方在分析和防范企业风险方面的经验,财务公司从金融专业的角度,介绍对企业经营活动分析和风险控制,为控股审计部提供借鉴,控股审计部也将发挥自身特长和优势,积极支持财务公司工作,发挥协同作用,共同为清华产业发展做出更大贡献。
 
 
  财务公司总经理盛朝晖代表财务公司对郑总和控股审计部各位专家的到来表示热烈欢迎,对一直以来关心支持财务公司发展的各位领导、同事表示衷心感谢。控股审计部合规总监周艳华对本次业务交流会召开的背景、目标、内容和议程作了简要介绍。财务公司稽核审计部通过案例分析的方式,介绍了公司对成员企业授信及贷款审批流程、信用评级体系、风险防范措施以及目前业务开展情况,分享了对保险行业需要关注的关注点。风险管理部汇报了财务公司风险管理体系,介绍风险管理基本机制、风险控制的主要内容和要素以及金融服务等情况。控股审计部介绍了集团内审工作的开展情况,并结合具体案例,详细介绍了如何对成员企业经营活动进行合规性检查和风险防控,并对企业的资金运用、资金流向、融资方式和杠杆率等情况做了重点分析。
 
  参会人员就关心的问题展开了热烈讨论。大家表示,这次业务交流内容充实,紧扣双方工作的重点,具有很强的针对性。通过这次业务交流,增加了对彼此业务的了解,有利于学习借鉴各自先进工作经验,更好地探索加强合作的有效途径,发挥整体合力,推动双方工作再上新台阶。
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